Pederal na Batas sa Pagbabayad ng Mileage

Talaan ng mga Nilalaman:

Anonim

Ang Internal Revenue Service ay nagpapahintulot sa mga negosyo na ibawas ang ilan sa kanilang mga gastos, kabilang ang gastos ng pagpapatakbo ng isang sasakyan. Siyempre, nagdudulot ito ng maraming hiwalay na gastusin sa isang kotse o trak. Upang maiwasan ang abala ng pagdodokumento at pagkuha ng dolyar na iyong ginagastos upang mapanatili ang iyong sasakyan sa kalsada, pinapayagan ka ng mga tao sa buwis na mabilang lamang ang agwat ng mga milya at ibawas ang isang karaniwang rate. Alamin ang mga patakaran at alituntunin bago tangkaing magamit ang kapaki-pakinabang na pagbawas.

Negosyo at Personal Miles

Ang No. 1 ng panuntunan sa IRS sa agwat ng mga milya ng negosyo ay kung paano mo ginagamit ang sasakyan. Ang pagmamaneho lamang na may kaugnayan sa negosyo ay maaaring makapunta sa pagbawas sa iyong agwat ng negosyo. Kung gumagamit ka ng isang sasakyan para sa mga personal na errands at trip, hindi mo maaaring mabilang ang mga milya. Mahalaga na panatilihin ang isang log para sa iyong sasakyan kung ito ay dual layunin at upang tandaan lamang ang milya ng negosyo na iyong pinapalakad; ang mga milya na ito ay hindi dapat isama ang hindi nondeductible araw-araw na commuting.

Mileage at Iba Pang Mga Gastusin

Kung kukuha ka ng pagbabawas ng mileage, i-multiply mo ang bilang ng mga milya na iyong pinapalakad sa pamamagitan ng standard mileage rate, anuman ito sa taong ito. Para sa 2014 na taon ng buwis, ang IRS standard rate ay umabot na 56 cents bawat milya. Kung gayon, kung naihatid mo ang 10,000 na may kaugnayan sa negosyo na mga milya, maaari mong bawasan ang $ 5,600 para sa mileage na hinimok. Ang pagkuha ng mileage deduction ay nangangahulugan na walang iba pang mga gastos ay maaaring ibawas - hindi pag-aayos, gas, seguro, pagpapanatili o pagpapaupa gastos. Gayunpaman, ang IRS ay gumagawa ng isang pagbubukod para sa mga bayarin sa paradahan at toll; ang mga gastos na ito ay maaaring idagdag sa bawas sa mileage.

Ibang Mga Panuntunan at Pagbabayad

Ang IRS ay may iba pang mga patakaran para sa pag-claim ng standard mileage deduction. Kung gumamit ka ng isang kotse na pagmamay-ari mo para sa negosyo, dapat mong i-claim ang standard rate sa unang taon na iyong inilalagay ang kotse upang magamit upang makuha ang karaniwang rate sa mga kasunod na taon. Kung hindi, dapat mong gamitin ang "aktwal na gastos" na paraan. Kung ikaw ay binabayaran ng iyong tagapag-empleyo para sa iyong agwat ng mga milya, maaari mo pa ring ma-claim ang IRS rate, depende sa kung paano binabayaran ka ng boss para sa transportasyon, pagkain, panunuluyan, aliwan at mga kaugnay na gastusin. Ito ay kumplikado, kaya maaaring gusto mong kumunsulta sa isang propesyonal sa buwis kung nakakakuha ka ng reimbursement ng employer para sa ilan sa mga gastos na ito.

Pagkuha ng Pagkuha

Kung gusto mong mag-claim ng agwat ng mga milya bilang isang empleyado, ang iyong pagbawas ay lilitaw sa Iskedyul A, ang IRS form na ginamit upang i-itemize ito at iba pang mga personal na pagbabawas. Ang IRS ay nagpapahintulot sa iyo na isulat ang mga hindi nabayarang gastusin ng empleyado hanggang sa lumampas sila sa 2 porsiyento ng iyong nabagong kita. Kung nagpapatakbo ka ng negosyo o nagtatrabaho sa sarili, lumilitaw ang iyong mileage sa Bahagi II, Line 9, ng Iskedyul C, na naglalaman ng kita at gastos sa negosyo.